(资料图片仅供参考)
凯伦股份5月8日收深交所年报问询函,《2022年度内部控制自我评价报告》显示,报告期内公司发现非财务报告内部控制重要缺陷1项,即凯伦控股非经营性占用公司资金。 年审机构出具了带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》。
公司被要求说明导致公司发生上述事项的具体原因,相关内部控制缺陷涉及的内部控制制度、具体流程及实际执行情况,相关责任人及责任追究情况,整改情况及整改效果,并结合相关规定说明公司判断该缺陷为重要缺陷而非重大缺陷的依据及合理性。
标签:
凯伦股份5月8日收深交所年报问询函,《2022年度内部控制自我评价报告》显示,报告期内公司发现非财务报告内
中国中铁(00390)发布公告,该公司下属全资子公司中铁交通投资集团有限公司(以下
医疗业者明策集团(Clearbridge)去年全年净亏损减少37 4%至1012万元。明策集团星期一(5月8日)公布截至去
博纳影业及控股子公司对外担保金额超过其最近一期经审计净资产的50%、存在对资产负债率超过70%的被担保对象
[新闻页-台海网]中华人民共和国出入境管理局日前发布公告,自5月8日起将证件有效期限截止日期为2020年1月1